Slovenská ikonaEnglish ikona

NATUR-PACK

Faktúry

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 295)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24164 FP: 24164 FA/7274355851 31.01.25 - vyúčtovanie elektrická energia Východoslovenská energetika, a.s 692.39
24163 FP: 24163 FA/7293862385 16.01.25 - elektrická energia Východoslovenská energetika, a.s 23.36
24162 FP: 24162 FA/3124549424 16.01.25 - vývoz odpadu FURA s.r.o. 284.42
24161 FP: 24161 FA/3124603924 16.01.25 - doprava za vývoz FURA s.r.o. 14.4
24160 FP: 24160 FA/8362=372209 16.01.25 - telekomunikačné služby Slovak Telecom, a.s. 6
24159 FP: 24159 FA/2024082 16.01.25 - spracovanie účtovníctva Mgr. Jaroslav Lukáč 100
24158 FP: 24158 FA/2807863214 16.01.25 - telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 18.45
24157 FP: 24157 FA/9700172615 16.01.25 - vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 83
24156 FP: 24156 FA/20241012 16.01.25 - reklamné predmety - kalendáre Lukáš Urbanič 450
24155 FP: 24155 FA/99243042 16.01.25 - poplatok za domenu webex.digital s.r.o. 24
Generované portálom Uradne.sk